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新型烟草电子烟项目规划设计方案

时间:2022-08-11 14:10:06 来源:网友投稿

 新型烟草电子烟项目

 规划设计方案

 泓域咨询

 摘要

 全球第一款电子烟早在 2003 年就发布,历经了 16 年的发展,2017 年全球电子烟销售额达到 120.54 亿美元,加上加热不燃烧烟草制品(HnB,HeatnotBurn),合计市场规模达 170 亿美元,仅占整个烟草市场规模的 3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小,但我们认为从供给端、需求端以及政策端三方面来看,电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代,未来有望逐步替代传统卷烟。

 该新型烟草电子烟项目计划总投资 5636.64 万元,其中:固定资产投资 4683.56 万元,占项目总投资的 83.09%;流动资金 953.08 万元,占项目总投资的 16.91%。

 本期项目达产年营业收入 7931.00 万元,总成本费用 6108.61 万元,税金及附加 93.23 万元,利润总额 1822.39 万元,利税总额2166.98 万元,税后净利润 1366.79 万元,达产年纳税总额 800.19 万元;达产年投资利润率 32.33%,投资利税率 38.44%,投资回报率24.25%,全部投资回收期 5.62 年,提供就业职位 144 个。

 新型烟草电子烟项目规划设计方案目录

  第一章

 项目概论

 一、项目名称及建设性质

 二、项目承办单位

 三、战略合作单位

 四、项目提出的理由

 五、项目选址及用地综述

 六、土建工程建设指标

 七、设备购置

 八、产品规划方案

 九、原材料供应

 十、项目能耗分析

 十一、环境保护

 十二、项目建设符合性

 十三、项目进度规划

 十四、投资估算及经济效益分析

 十五、报告说明

 十六、项目评价

 十七、主要经济指标

 第二章

 项目建设及必要性

 一、项目承办单位背景分析

 二、产业政策及发展规划

 三、鼓励中小企业发展

 四、宏观经济形势分析

 五、区域经济发展概况

 六、项目必要性分析

 第三章

 项目规划分析

 一、产品规划

 二、建设规模

 第四章

 选址评价

 一、项目选址原则

 二、项目选址

 三、建设条件分析

 四、用地控制指标

 五、用地总体要求

 六、节约用地措施

 七、总图布置方案

 八、运输组成

 九、选址综合评价

 第五章

 土建工程设计

 一、建筑工程设计原则

 二、项目工程建设标准规范

 三、项目总平面设计要求

 四、建筑设计规范和标准

 五、土建工程设计年限及安全等级

 六、建筑工程设计总体要求

 七、土建工程建设指标

 第六章

 工艺可行性分析

 一、项目建设期原辅材料供应情况

 二、项目运营期原辅材料采购及管理

 二、技术管理特点

 三、项目工艺技术设计方案

 四、设备选型方案

 第七章

 项目环境影响分析

 一、建设区域环境质量现状

 二、建设期环境保护

 三、运营期环境保护

 四、项目建设对区域经济的影响

 五、废弃物处理

 六、特殊环境影响分析

 七、清洁生产

 八、项目建设对区域经济的影响

 九、环境保护综合评价

 第八章

 项目安全规范管理

 一、消防安全

 二、防火防爆总图布置措施

 三、自然灾害防范措施

 四、安全色及安全标志使用要求

 五、电气安全保障措施

 六、防尘防毒措施

 七、防静电、触电防护及防雷措施

 八、机械设备安全保障措施

 九、劳动安全保障措施

 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

 十一、劳动安全预期效果评价

 第九章

 项目风险

 一、政策风险分析

 二、社会风险分析

 三、市场风险分析

 四、资金风险分析

 五、技术风险分析

 六、财务风险分析

 七、管理风险分析

 八、其它风险分析

 九、社会影响评估

 第十章

 节能概况

 一、节能概述

 二、节能法规及标准

 三、项目所在地能源消费及能源供应条件

 四、能源消费种类和数量分析

 二、项目预期节能综合评价

 三、项目节能设计

 四、节能措施

 第十一章

 项目实施安排方案

 一、建设周期

 二、建设进度

 三、进度安排注意事项

 四、人力资源配置

 五、员工培训

 六、项目实施保障

 第十二章

 项目投资计划方案

 一、项目估算说明

 二、项目总投资估算

 三、资金筹措

 第十三章

 项目经济评价分析

 一、经济评价综述

 二、经济评价财务测算

 二、项目盈利能力分析

 第十四章

 项目招投标方案

 一、招标依据和范围

 二、招标组织方式

 三、招标委员会的组织设立

 四、项目招投标要求

 五、项目招标方式和招标程序

 六、招标费用及信息发布

 第十五章

 综合评价

 附表 1:主要经济指标一览表

 附表 2:土建工程投资一览表

 附表 3:节能分析一览表

 附表 4:项目建设进度一览表

 附表 5:人力资源配置一览表

 附表 6:固定资产投资估算表

 附表 7:流动资金投资估算表

 附表 8:总投资构成估算表

 附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表

 附表 10:折旧及摊销一览表

 附表 11:总成本费用估算一览表

 附表 12:利润及利润分配表

 附表 13:盈利能力分析一览表

 第一章

 项目概论

  一、项目名称及建设性质

 (一)项目名称

 新型烟草电子烟项目

 (二)项目建设性质

 该项目属于新建项目,依托某经济开发区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以新型烟草电子烟为核心的综合性产业基地,年产值可达 8000.00 万元。

 二、项目承办单位

 xxx 集团

 三、战略合作单位

 xxx 公司

 四、项目提出的理由

 全球第一款电子烟早在 2003 年就发布,历经了 16 年的发展,2017 年全球电子烟销售额达到 120.54 亿美元,加上加热不燃烧烟草制品(HnB,HeatnotBurn),合计市场规模达 170 亿美元,仅占整个烟草市场规模的 3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小,但我们认为

 从供给端、需求端以及政策端三方面来看,电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代,未来有望逐步替代传统卷烟。

 五、项目选址及用地综述

 (一)项目选址方案

 项目选址位于某经济开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

  (二)项目用地规模

 项目总用地面积 15767.88 平方米(折合约 23.64 亩),土地综合利用率 100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照新型烟草电子烟行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

 六、土建工程建设指标

 项目净用地面积 15767.88 平方米,建筑物基底占地面积 11638.27平方米,总建筑面积 24282.54 平方米,其中:规划建设主体工程17593.86 平方米,项目规划绿化面积 1661.95 平方米。

 七、设备购置

 项目计划购置设备共计 44 台(套),主要包括:xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等,设备购置费 1670.68 万元。

 八、产品规划方案

 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:新型烟草电子烟 xxx 单位/年。综合考 xxx 集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

 九、原材料供应

 项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx 集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足 xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

 十、项目能耗分析

 1、项目年用电量 1277283.47 千瓦时,折合 156.98 吨标准煤,满足新型烟草电子烟项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

 2、项目年总用水量 6990.14 立方米,折合 0.60 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某经济开发区市政管网供给。

 3、新型烟草电子烟项目项目年用电量 1277283.47 千瓦时,年总用水量 6990.14 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.58 吨标准煤/年。达产年综合节能量 41.89 吨标准煤/年,项目总节能率23.98%,能源利用效果良好。

 十一、环境保护

 项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

 十二、项目建设符合性

 (一)产业发展政策符合性

 由 xxx 集团承办的“新型烟草电子烟项目”主要从事新型烟草电子烟项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

 (二)项目选址与用地规划相容性

 新型烟草电子烟项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

 (三)

 “ 三线一单 ” 符合性

 1、生态保护红线:新型烟草电子烟项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

 十三、项目进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

 十四、投资估算及经济效益分析

 (一)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 5636.64 万元,其中:固定资产投资 4683.56 万元,占项目总投资的 83.09%;流动资金 953.08 万元,占项目总投资的16.91%。

 (二)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (三)项目预期经济效益规划目标

 项目预期达产年营业收入 7931.00 万元,总成本费用 6108.61 万元,税金及附加 93.23 万元,利润总额 1822.39 万元,利税总额2166.98 万元,税后净利润 1366.79 万元,达产年纳税总额 800.19 万

 元;达产年投资利润率 32.33%,投资利税率 38.44%,投资回报率24.25%,全部投资回收期 5.62 年,提供就业职位 144 个。

 十五、报告说明

 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

 十六、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济开发区及某经济开发区新型烟草电子烟行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济开发区新型烟草电子烟产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新型烟草电子烟项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位 144 个,达产年纳税总额 800.19 万元,可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 32.33%,投资利税率 38.44%,全部投资回报率 24.25%,全部投资回收期 5.62 年,固定资产投资回收期5.62 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的 85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意

 见》,围绕《中国制造 2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。2016 年 7 月,工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。

 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

 十七、主要经济指标

 主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 15767.88

 23.64 亩

 1.1

 容积率

  1.54

  1.2

 建筑系数

  73.81%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 198.12

  1.4

 基底面积

 平方米

 11638.27

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 24282.54

  1.6

 绿化面积

 平方米

 1661.95

 绿化率 6.84%

 2

 总投资

 万元

 5636.64

  2.1

 固定资产投资

 万元

 4683.56

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 1951.15

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 34.62%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 1670.68

  2.1.2.1

 设备投资占比

  29.64%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 1061.73

  2.1.3.1

 其它投资占比

  18.84%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  83.09%

  2.2

 流动资金

 万元

 953.08

  2.2.1

 流动资金占比

  16.91%

  3

 收入

 万元

 7931.00

  4

 总成本

 万元

 6108.61

  5

 利润总额

 万元

 1822.39

  6

 净利润

 万元

 1366.79

  7

 所得税

 万元

 1.54

  8

 增值税

 万元

 251.36

  9

 税金及附加

 万元

 93.23

 10

 纳税总额

 万元

 800.19

  11

 利税总额

 万元

 2166.98

  12

 投资利润率

  32.33%

  13

 投资利税率

  38.44%

  14

 投资回报率

  24.25%

  15

 回收期

 年

 5.62

  16

 设备数量

 台(套)

 44

  17

 年用电量

 千瓦时

 1277283.47

  18

 年用水量

 立方米

 6990.14

  19

 总能耗

 吨标准煤

 157.58

  20

 节能率

  23.98%

  21

 节能量

 吨标准煤

 41.89

  22

 员工数量

 人

 144

 第二章

 项目建设及必要性

  一、项目承办单位背景分析

 (一)公司概况

 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

 通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。

 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。

 公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升

 自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

 公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。

 公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。

 (二)公司经济效益分析

 上一年度,xxx 有限责任公司实现营业收入 5211.12 万元,同比增长 31.42%(1245.84 万元)。其中,主营业业务新型烟草电子烟生产及销售收入为 4870.36 万元,占营业总收入的 93.46%。

  上年度主要经济指标

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 1094.34

 1459.11

 1354.89

 1302.78

 5211.12

 2

 主营业务收入

 1022.78

 1363.70

 1266.29

 1217.59

 4870.36

 2.1

 新型烟草电子烟(A)

 337.52

 450.02

 417.88

 401.80

 1607.22

 2.2

 新型烟草电子烟(B)

 235.24

 313.65

 291.25

 280.05

 1120.18

 2.3

 新型烟草电子烟(C)

 173.87

 231.83

 215.27

 206.99

 827.96

 2.4

 新型烟草电子烟(D)

 122.73

 163.64

 151.96

 146.11

 584.44

 2.5

 新型烟草电子烟(E)

 81.82

 109.10

 101.30

 97.41

 389.63

 2.6

 新型烟草电子烟(F)

 51.14

 68.19

 63.31

 60.88

 243.52

 2.7

 新型烟草电子烟(...)

 20.46

 27.27

 25.33

 24.35

 97.41

 3

 其他业务收入

 71.56

 95.41

 88.60

 85.19

 340.76

  根据初步统计测算,公司实现利润总额 1212.66 万元,较去年同期相比增长 145.05 万元,增长率 13.59%;实现净利润 909.50 万元,较去年同期相比增长 192.11 万元,增长率 26.78%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 5211.12

 完成主营业务收入

 万元

 4870.36

 主营业务收入占比

  93.46%

 营业收入增长率(同比)

  31.42%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 1245.84

 利润总额

 万元

 1212.66

 利润总额增长率

  13.59%

 利润总额增长量

 万元

 145.05

 净利润

 万元

 909.50

 净利润增长率

  26.78%

 净利润增长量

 万元

 192.11

 投资利润率

  35.56%

 投资回报率

  26.67%

 财务内部收益率

  22.85%

 企业总资产

 万元

 12303.20

 流动资产总额占比

 万元

 27.96%

 流动资产总额

 万元

 3439.98

 资产负债率

  26.79%

  二、新型烟草电子烟项目背景分析

 全球第一款电子烟早在 2003 年就发布,历经了 16 年的发展,2017 年全球电子烟销售额达到 120.54 亿美元,加上加热不燃烧烟草制品(HnB,HeatnotBurn),合计市场规模达 170 亿美元,仅占整个烟草市场规模的 3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小,但我们认为从供给端、需求端以及政策端三方面来看,电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代,未来有望逐步替代传统卷烟。

 各国控烟政策趋严,烟草产品减害是必然趋势。吸烟的危害巨大,世界卫生组织在过去数十年也一直致力于推动人们戒烟。随着各国控烟政策趋严,人们的健康意识不断提高,全球烟草产品从有害发展到微害,甚至到无害,是必然的趋势。危害性更小的新型烟草制品将成

 为继 1881 年美国人伯赛克发明第一台卷烟机,1952 年洛里拉德公司推出带有微型过滤嘴的香烟后,烟草行业的第三次重大技术变革。

 目前来说新型烟草制品主要包括有烟烟草制品和无烟烟草制品。有烟产品包括电子烟和加热不燃烧烟草制品两种,在抽吸过程中会产生烟气。电子烟的原理是将含有尼古丁的烟碱液(也叫烟油)雾化形成气状物。加热不燃烧烟草制品则是将特制的烟草加热到一定温度,但不点燃烟草,也可以形成烟草味气体,口感更接近真烟。无烟烟草制品具体包括口含烟、鼻烟和嚼烟三种。口含烟是将烟草磨成粉末再加盐和水混合而成,通过口含将尼古丁摄入至体内,其源自瑞典,瑞典吸食口含烟的人口比卷烟还多。鼻烟则是通过鼻子吸食的方式,嚼烟则是通过口嚼烟草的方式。无烟烟草制品事实上并非一种新产品,嚼烟早在 19 世纪 60 年代就十分流行,所谓新型主要是区别于主流的卷烟产品。

 卷烟销量不断下降,仅靠提高单价难以维系烟草公司营收增长。目前全球主流烟草制品仍是卷烟,据 2017 年世界烟草发展报告,2017年全球卷烟销售额(含税)约 4700 亿美元,同比增长约 2%,占据总烟草市场份额的 90%以上。尽管卷烟销售额增长,但销量却不断下降。据国家统计局数据,2017 年中国卷烟销量累计达 23486.62 亿支,产销率

 同比下降 1.5%,库存比年初增长 12.9%。2017 年,全球其他地区卷烟销量合计约 6200 万箱,同比下降约 2%。除土耳其、埃及、孟加拉国以及越南等少数地区外,主要地区卷烟销量均呈下降趋势,预计未来 5年仍将以 1%-2%的速度逐年递减。与此同时,卷烟的平均售价提高,达到 3.1 美元/包,同比增长约 3%。长期来看,仅靠提高卷烟的价格难以维系烟草公司的营收增长,开拓新型烟草制品市场将为烟草公司创造新的利润增长点。预计未来 5 年,卷烟销售额占烟草制品总销售额的比例仍将以每年 1 个百分点的速度下降,达到 90%以下。

 电子烟和加热不燃烧烟草制品是新型烟草制品的主流产品。据中国卷烟销售公司数据,2017 年,全球电子烟销售额为 120.54 亿美元,同比增长 18.5%。加热不燃烧烟草制品的全球销售额为 50.03 亿美元,虽然因为起步较晚,市场规模尚不及电子烟,但增速高达 135.6%。无烟气烟草制品相比之下,销量连续多年下降,2017 年全球总销量为12.90 万吨,仅是 2011 年总销量的五分之一。

 据欧睿国际预测,无烟气烟草制品市场可能会继续收缩,年下降约 1.4%。无烟产品市场规模的快速萎缩,一方面是由于电子烟等新产品的挤压,另一方面也是由于部分国家发布禁令,如印度 2012 年出台了对部分嚼烟的禁令。细分产品来看,主要是嚼烟的销量大幅下降,

 口含烟市场仍有小幅上升,2017 年,口含烟总销量为 7.35 万吨,同比增长 2.4%,超过嚼烟市场。

 全球主要烟草公司近几年积极转型新型烟草制品,并有较成熟的产品推出。全球共有 120 多个国家生产卷烟,管理政策基本分为垄断经营、部分开放、完全开放三类,大多数国家实行完全开放的政策,包括我国在内的 9 个国家采取垄断经营,还有 6 个国家采取部分开放的政策。我国烟草行业由国家烟草专卖局/中国烟草总公司负责,实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。

 欧盟民意调查(多选)显示,61%的民众选择吸食电子烟的原因是想要戒烟或减少烟草摄入量,31%的民众认为电子烟比传统卷烟更健康,25%的民众认为电子烟比传统卷烟更便宜,有 15%的人认为电子烟受到的限制更少,可以在一些无烟场所吸食。此外,还有 12%的人认为口味也是影响因素之一,6%的人认为电子烟更酷、更具吸引力。从以上结果可以看出,健康仍是人们从传统卷烟转向电子烟等新型烟草的主要原因,其次还有价格、吸食场所以及口味等影响因素。在欧盟另一项民意调查(多选)中显示,47%的电子烟用户更喜欢水果味,36%的用户更喜欢烟草味,22%的用户选择了薄荷味。女性更喜欢烟草味,而男

 性更喜欢水果味,年龄较大的用户更喜欢烟草味而年轻人更喜欢水果味和糖果味。

 目前对于新型烟草制品,全球各国的政策还不完善。总体来说,HnB 的销售政策相对严格,目前只在全球 37 个国家和地区有售,包括日本,韩国,新西兰、留尼汪岛、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰、摩尔多瓦、塞浦路斯、亚美尼亚、塞尔维亚、巴勒斯坦、以色列、英国、欧盟地区、多米尼加、库拉索、加拿大、危地马拉、哥伦比亚和南非等。

 美国方面,FDA 正在进行 IQOS 在美上市的审批过程,菲莫国际方面已经为美国新增市场准备好了产能扩充。我国因为对烟草是垄断经营,因此明令禁止销售 IQOS 等加热不燃烧制品,但只限于烟弹,烟具不受限制。尽管如此,仍然阻挡不了消费者的热情,近几年,IQOS 代购火热,也因此滋生了许多违法犯罪的行为。事实上,在网络上销售包括 IQOS 在内的电子烟已经形成了一个完整的灰色产业链,利润惊人,据说一个 IQOS 烟具卖家可净赚 500 元,一条烟弹可净赚七八十元。这从侧面也说明了国内对于加热不燃烧产品的强烈需求。

 目前 HnB 已经成为全球大趋势,我国相关核心技术正逐步被攻克,政策监管口径趋于积极,2018 年全国烟草工作会议上更是明确深化新

 型烟草创新改革,推进新型烟草制品定型化、产业化、品牌化发展,推进政策法规研究。今年的全国烟草工作会议上对新型烟草在中国市场今后的发展做出明确部署:要求加强电子烟等新型烟草制品的研发,推进电子烟、加热不燃烧烟草制品研发创新,《电子烟》国家标准获国家标准委立项。未来 1-2 年,国家政策有望放开,国内将销售自己的加热不燃烧烟草品牌。未来烟草公司会将烟弹和烟具捆绑销售,还是生产可以适配 IQOS 等烟具的烟弹,还不得而知。如果烟草公司选择自己生产烟具,则需要考虑到绕开 IQOS 的诸多项专利。这将对电子烟具行业的竞争格局产生较大影响。

 电子烟销售相对宽松,除南美大部分地区、中东部分地区、欧洲土耳其、印度、非洲毛里塔尼亚、中国香港等地区外,基本允许使用电子烟,欧洲少部分地区以及澳大利亚等地区对只允许销售不含尼古丁的烟油、还有小部分地区对烟油中的尼古丁含量做出限制。此外,非洲大部分地区还没有相关政策。我们认为电子烟替代卷烟的趋势不可阻挡,美国、欧盟等地区对电子烟行业规范的不断摸索将给全球其他国家做出指引。目前美国 FDA 要求电商卖家在线销售电子烟需实施年龄认证,从而可以减少电子烟对青少年的吸引力,并限制青少年对此类产品的接触。欧盟地区则早在 2016 年 5 月,就发布 TPD(烟草产

 品指令),要求厂家必须提前六个月向监管部门提交产品销售申请才能发布,所有的零售烟油单瓶容量不得超过 10 毫升,尼古丁含量必须低于 20mg 每毫升,油仓容量要控制在 2ml 以下,并且要有防漏装置。电子烟行业的进一步规范将有利于行业的健康成长。我国目前对于电子烟行业还没有明确管制,未来可能会对烟油产品进一步规范。(东方财富证券研究所)

 第三章

 项目规划分析

  一、产品规划

 (一)产品放方案

 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为新型烟草电子烟,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的新型烟草电子烟产品价格根据市场情况,确定年产量为 xxx,预计年产值 7931.00 万元。

 (二)营销策略

 随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品

 具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。

  产品方案一览表

 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

 新型烟草电子烟 A

 单位

 xx

 3568.95

 2

 新型烟草电子烟 B

 单位

 xx

 1982.75

 3

 新型烟草电子烟 C

 单位

 xx

 1189.65

 4

 新型烟草电子烟 D

 单位

 xx

 634.48

 5

 新型烟草电子烟 E

 单位

 xx

 396.55

 6

 新型烟草电子烟 F

 单位

 xx

 158.62

  合计

 单位

 xxx

 7931.00

  二、建设规模

 (一)用地规模

 该项目总征地面积 15767.88 平方米(折合约 23.64 亩),其中:净用地面积 15767.88 平方米(红线范围折合约 23.64 亩)。项目规划总建筑面积 24282.54 平方米,其中:规划建设主体工程 17593.86 平

 方米,计容建筑面积 24282.54 平方米;预计建筑工程投资 1951.15 万元。

 (二)设备购置

 项目计划购置设备共计 44 台(套),设备购置费 1670.68 万元。

 (三)产能规模

 项目计划总投资 5636.64 万元;预计年实现营业收入 7931.00 万元。

 第四章

 选址评价

  一、 项目选址原则

  二、项目选址

 该项目选址位于某经济开发区。

  2017 年园区实现工业产值 20 亿元,利税 2 万元,分别比上年增长45%和 63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。

 三、建设条件分析

 产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承

 办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了 ISO9000 质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

 四、用地控制指标

 投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

 五、用地总体要求

 本期工程项目建设规划建筑系数 73.81%,建筑容积率 1.54,建设区域绿化覆盖率 6.84%,固定资产投资强度 198.12 万元/亩。

 土建工程投资一览表

 序号 项目 占地面积(㎡)

 基底面积(㎡)

 建筑面积(㎡)

 计容面积(㎡)

 投资(万元)

 1

 主体生产工程

 8228.26

 8228.26

 17593.86

 17593.86

 1555.07

 1.1

 主要生产车间

 4936.96

 4936.96

 10556.32

 10556.32

 964.14

 1.2

 辅助生产车间

 2633.04

 2633.04

 5630.04

 5630.04

 497.62

 1.3

 其他生产车间

 658.26

 658.26

 1020.44

 1020.44

 93.30

 2

 仓储工程

 1745.74

 1745.74

 4347.64

 4347.64

 279.47

 2.1

 成品贮存

 436.44

 436.44

 1086.91

 1086.91

 69.87

 2.2

 原料仓储

 907.78

 907.78

 2260.77

 2260.77

 145.32

 2.3

 辅助材料仓库

 401.52

 401.52

 999.96

 999.96

 64.28

 3

 供配电工程

 93.11

 93.11

 93.11

 93.11

 6.73

 3.1

 供配电室

 93.11

 93.11

 93.11

 93.11

 6.73

 4

 给排水工程

 107.07

 107.07

 107.07

 107.07

 6.02

 4.1

 给排水

 107.07

 107.07

 107.07

 107.07

 6.02

 5

 服务性工程

 1105.64

 1105.64

 1105.64

 1105.64

 71.07

 5.1

 办公用房

 509.86

 509.86

 509.86

 509.86

 38.85

 5.2

 生活服务

 595.78

 595.78

 595.78

 595.78

 29.25

 6

 消防及环保工程

 311.91

 311.91

 311.91

 311.91

 22.56

 6.1

 消防环保工程

 311.91

 311.91

 311.91

 311.91

 22.56

 7

 项目总图工程

 46.55

 46.55

 46.55

 46.55

 -34.04

 7.1

 场地及道路硬化

 3116.34

  665.22

 665.22

  7.2

 场区围墙

 665.22

  3116.34

 3116.34

  7.3

 安全保卫室

 46.55

 46.55

 46.55

 46.55

  8

 绿化工程

 1264.74

  44.27

  合计

  11638.27

 24282.54

 24282.54

 1951.15

 六、节约用地措施

 土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。

 七、总图布置方案

 (一)平面布置总体设计原则

 按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。

 (二)主要工程布置设计要求

  (三)绿化设计

 场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并

 适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

 (四)辅助工程设计

 1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。

 2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求;进厂总管径选用 DN300?L,各车间分管选用 DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用 PP-R 给水管,消防管道采用热镀锌钢管。

 3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量,照明用电和动力用电分开计量,动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上,电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。供电回路及电压等级确定:配电系统采用 TN-C-S 制,供电电压为 380V/220V,电压波动不超过额定电压的±10.00%,电源频率为 50.00±0.50Hz。

 4、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为 5.00 次/小时。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

 八、运输组成

 (一)运输组成总体设计

 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

 2、外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。

 (二)场内运输

 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。

 2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

 (三)场外运输

 1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,区域内社会运输力量充足,可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

 2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

 3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。

 4、该项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。

 (四)运输方式

 由于需要考虑新型烟草电子烟产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

 九、选址综合评价

 投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人

 力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边 150.00 公里的范围内,供货运输时间约在 2.00 小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。

 第五章

 土建工程设计

  一、建筑工程设计原则

 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

 二、项目工程建设标准规范

 1、《无障碍设计规范》

 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

 3、《民用建筑设计通则》

 4、《屋面工程技术规范》

 5、《建筑工程抗震设防分类标准》

 6、《地下工程防水技术规范》

 7、《自动喷水灭火系统设计规范》

 8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

 9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

 10、《工业建筑防腐设计规范》

 11、《动力机器基础设计规范》

 12、《钢结构设计规范》

 三、项目总平面设计要求

 功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本工程项目位于项目建设地,本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证,最后达成共识。

 四、建筑设计规范和标准

 1、《砌体结构设计规范》

 2、《建筑地基基础设计规范》

 3、《建筑结构荷载规范》

 4、《混凝土结构设计规范》

 5、《建筑抗震设计规范》

 6、《钢结构设计规范》

 五、土建工程设计年限及安全等级

 建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

 六、建筑工程设计总体要求

 项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、车流路线通畅,空间布置和周围环境协调,同时,应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求;所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求;环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色;所有建筑物设计,应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化,以便于施工和降低成本。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

 七、土建工程建设指标

 本期工程项目预计总建筑面积 24282.54 平方米,其中:计容建筑面积 24282.54 平方米,计划建筑工程投资 1951.15 万元,占项目总投资的 34.62%。

 第六章

 工艺可行性分析

  一...

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