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郏县审计局行政执法流程图

时间:2022-08-11 10:30:03 来源:网友投稿

 郏县审计局行政执法流程图

  郏县审计局行政处罚流程图 发现违反财经法规行为 制定审计计划和方案,确定检查内容、方式和时间 成立审计工作小组实施审计 审计人员两人以上,出示证件,送达审计通知书,告知相对人权利和义务 送达审计或就地审计 发现日后难以取得的证据

 责令改正 被审计单位出具整改报告

 发现违法行为 未发现违法行为为 应当进行行政处罚的行为 依法应当责令改正的行为 收集审计证据,,编制审计工作底稿,撰写审计报告,征求被审计单位意见,根据审计业务会议决定,出具审计决定书。

 审计取证,出具审计报告,提出整改意见。

 保 存 证据 未按要求整改 按要求整改 进入行政处罚程序 审计组建立审计档案,在规定期限内移送档案室归档

 审计结束 编制审计工作底稿,出具审计报告

  调查取证,收集审计证据,编制审计工作底稿。

 调查终结,指定专人汇总审计工作底稿,撰写审计报告。

 拟处罚 审计组征求被审计单位对审计报告的意见。如有异议,应进行核实并作出书面说明,必要时修改审计报告。

 构成犯罪的移送司法机关处理 告知被审计单位可申请听证,收到被审计单位听证申请时,组织听证。

 业务科根据审计业务会议决定代拟审计报告、审计决定书和审计移送处理书。

 经局法规科审理,办公室审核,总审计师审阅,分管领导或局长签发审计报告、审计决定书和审计移送处理书等审计文书 向被审计单位和有关单位送达审计报告、审计决定书和审计移送处理书 监督审计决定执行,督促被审计单位整改,索要移送处理结果

 审计项目完结

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