对 关于对 XXXXXX 有限公司实施 内部审计的通知
XXXXX 有限公司 :
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为了完善内部监督机制,更好地对项目公司的经营绩效及风险防范机制进行检查、分析及评价,根据 XXXX 集团内部审计监控职能,集团审计监察中心拟定于 2019 年 1 月 3 日开始对你公司实施内部审计。
此次审计范围包括但并不局限于内部控制的建立和遵从项目运营管理、采购管理、工程管理、费用管理。审计期间:2018 年 8 月 1日至 2019 年 5 月 31 日(如有必要,审计人员有权力拓展审计期间)。
审计小组成员:XXXXXXXXXX
因审计项目需要,审计人员将接触所有职能部门、相关记录、各项资产、企业人员等,被审单位必须予以配合。
请你公司对此次审计高度重视,督促相关人员做好前期准备工作,为审计提供必要条件,配合审计工作顺利进行。
附件:审计资料需求清单
XXXXXX 集团审计监察中心
二〇一九年一月三日
附件 审计资料需求清单
包括但不限于以下资料(2018 年 年 8 月 月 1 日至 2019 年 年 5 月 月 31 日),如有必要,审计人员有权力拓展审计期间):
1、内部控制制度和管理流程 2、………………………………………………………………