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安全标准化自评结果通报

时间:2022-07-30 09:05:03 来源:网友投稿

  XXXX 有限公司

 文件号

 关于公司安全生产标准化自评结果的通报

  公司各部门:

 本公司依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》、《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)等相关标准规定,已于 2018 年 6 月 21 日通过对公司文件资料的核对、人员询问、现场核查等方式,对本公司安全标准化运行工作进行了绩效评定,安全标准化自评得分 76.1 分﹥60 分,并编制了安全生产标准化自评报告,现将相关情况向各部门及各级人员进行通报,下一步工作中我们要针对标准化工作不足之处,进行持续改进,不断提高安全水平,提高安全绩效。

 XXXX 有限公司

 2020 年 10 月 20 日 附件:安全标准化 自评各要素得分汇总表

 安全标准化自评扣分点及原因说明汇总表

 安全标准化自评报告(单独编制)

 安全标准化绩效评定工作纪要

  部门签收:

 主要负责人 签收人 日期 安全管理员 签收人 日期

  部门名称 签收人 日期 部门名称 签收人 日期

  部门名称 签收人 日期 部门名称 签收人 日期

  部门名称 签收人 日期 部门名称 签收人 日期

  部门名称 签收人 日期 部门名称 签收人 日期

  安全标准化 自评各要素得分汇总表

 序号

 一级要素

 应得分

 不涉及项分值

 扣分

 实得分

 得分率(%)

 )

 1 目标 20 0

 5 15 75.0

 2 组织机构和职责 30 0 7 23 76.7

 3 安全生产投入 40 4 6 30 83.3

 4 法律法规与安全管理制度 100 0 34 66 66.0

 5 教育培训 50 4 12 34 73.9

 6 生产设备设施 260 20 34 206 85.8

 7 作业安全 230 20 66 144 68.6

 8 隐患排查与治理 80 6 20 54 73.0

 9 重大危险源监控 60 8 14 38 73.1

 10 职业健康 60 10 6 44 88.0

 11 应急救援 30 4 4 22 84.6

 12 事故报告调查和处理 20 15 1 4 80.0

 13 绩效评定和持续改进 20 0 8 12 60.0

 合

 计

 1000 91

 217 692 76.1

 标准化得分(百分制)= = 692÷ ( 1000 - 91 )

 ×100 0 =7 6.1

 标准化自评一级要素得分率柱形图分析

  安全标准化 自评扣分点及原因说明汇总表

 序号

 一级要素

 二级要素

 企业达标标准

 扣分说明

 扣分值

 1.

 一、目标 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。

 无具体考核办法 2 2.

 按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。

 监测记录不全 2 3.

 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

 记录资料保存不全 1 4.

 二、组织机构和职责 2.2 职责 建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。

 安全生产责任制考核不全 2 5.

 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。

 培训记录不全 2 6.

 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。

 无评审记录 3 7.

 三、安全生产投入 保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。

 安全费用台账不完整齐全 6 8.

 四、法律法规与安全管理制度 4.1 法律法规、标准规范 各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。

 无各部门单独识别汇总清单 4 9.

 定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求,并发布清单。

 识别不全 3 10.

 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。

 培训考核记录不全 4 11.

 遵守安全生产法律法规与其他要求,并将相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中。

 融入不全 4 12.

 4.2 规章制度 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核。

 培训考核记录不全 2 13.

 4.3 操作规程 向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训和考核。

 培训考核记录不全 4

  14.

 4.4 评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

 相关评估报告不全 6 15.

 4.5 修订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。

 修订记录资料不全 6 16.

 4.6 文件和档案管理 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

 缺少环节记录资料 1 17.

 五、教育培训 5.1 教 育培训管理 确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。

 未定期识别需求记录 2 18.

 按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录,并建立档案。

 培训记录不全 4 19.

 5.5 安全文化建设 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。

 未按《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004)开展企业安全文化建设 6 20.

 六、生产设备设施 6.1 生产设备设施建设 厂房的照明,应符合《建筑采光设计标准》(GB/T50033)和《建筑照明设计标准》(GB50034)的规定。照明电气的选型与作业场所相适应:一般作业场所可选用开启式照明电气,潮湿场所应选用密闭式防水照明电气,有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气,易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具,有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足 2.5 米的固定式照明电源不得大于 36 伏,潮湿场所和易触及的照明电源不得大于 24 伏,室外 220 伏灯具距离地面不低于 3 米,室内不低于 2.5 米,普通灯具与易燃物品距离不得小于 300 毫米,灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。

 无厂房照度测量资料 5 21.

 电气室(包括计算机房)、电缆夹层,应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施;电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。

 无火灾自动报警器、烟雾火警信号装置等安全设施

 4 22.

 设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接,并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过 75℃(E 级)、转子不得超过 80℃(B 级)。

 未设置发电机房 3

  23.

 不同介质的管线,应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定注明介质名称和流向。

 介质管线标识、流向不全 3 24.

 设有集中监视和显示的火警信号。

 未设集中监视和显示的火警信号 6 25.

 6.2 设 备设施运行管理 工业气瓶应满足:储存仓库状态良好,安全标志完善,气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用,外观无缺陷及腐蚀,漆色及标志正确、明显,安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠,工作场地存放量符合规定,与明火的间距符合规定。

 瓶帽、防震圈、防倾倒装置不全 4 26.

 低压电气线路(固定线路)应满足:定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求;线路的导电性能和机械强度符合要求;线路的保护装置齐全可靠;线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象;电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求;线路相序、相色正确、标志齐全、清晰;线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。

 未定期对低压电气线路进行电缆线路的预防性实验 4 27.

 移动电气设备应满足:定期对绝缘电阻进行检测,绝缘电阻应小于 1 兆欧,电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆,无接头,不得跨越通道,绝缘层无破损,长度不得超过 5 米,PE 线连接可靠,防护罩等完好,无松动,开关可靠、灵敏,与负载匹配。

 未定期对绝缘电阻进行检测

 1 28.

 按检(维)修计划定期对设备设施,包括安全设备设施进行检(维)修。

 记录资料不全 4 29.

 七、作业安全 7.1 生产现场管理和生产过程控制 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级,并制定相应的控制措施。

 辨识不全 10 30.

 7.2 作业行为管理 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识,并制定相应的控制措施。

 有 2 人不清楚风险及控制措施 10 31.

 对危险性大的作业实行许可制、工作票制。

 工作票保存不全 10 32.

 要害岗位及电气、机械等设备,应实行操作牌制度。

 未实行操作牌 20 33.

 7.3 警示标志 在有较大危险因素的作业场所或有关设备上,设置符合《安全标志》(GB2894)和《安全色》(GB2893)规定的安全警示标志和安全色。

 标识不全 2 34.

 危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位,应按照有关规定设置标识及警示标志。

 标识不全 2

  35.

 7.4 相关方管理 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,建立相关方的名录和档案。

 相关方安全绩效监测资料不全 6 36.

 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险,采取行之有效的风险控制措施,并对其安全绩效进行监测。

 相关方风险评估、安全绩效监测资料不全 6 37.

 八、 隐患排查和治理 8.1 隐 患排查 对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档。

 隐患登记档案资料不全 4 38.

 8.2 排查范围与方法 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。

 检查表不全

 2 39.

 8.3 隐患治理 根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。

 方案内容不全

 6 40.

 8.4 预测预警 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法等,建立安全预警指数系统,每月进行一次安全生产风险分析。

 未建立安全预警指数系统

 8 41.

 九、重大危险源监控 9.1 辨 识与评估 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级,确定危险源及重大危险源(包括企业确定的重大危险源)。

 辨识评估不全

 6 42.

 9.2 登 记建档与备案 对确认的危险源及时登记建档。

 资料不全 4 43.

 9.3 监 控与管理 在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌(内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)。

 标识牌内容不全 4 44.

 十、职业健康 10.1 职业健康管理 各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方,并有专人负责保管,定期校验和维护。

 定期检验和维护记录不全 2 45.

 10.2 职业危害告知和警示 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。

 无相关方职业危害宣传培训记录 2 46.

 对存在严重职业危害的作业岗位,按照《工业场所职业病危害警示标识》(GBZ158)要求,在醒目位置设置警示标志和警示说明。

 警示标识不全 2

  47.

 十一、应急救援 11.1 应急机构和队伍 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。

 无训练计划和记录

 2 48.

 11.3 应急设施装备物资 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好可靠。

 记录不全 2 49.

 十二、事故报告、调查和处理 12.2 事 故调查和处理 对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习

 有对其他单位相关事故原因分析学习记录,有 1 人对防范措施不清楚。

 1 50.

 十三、绩效评定和持续改进 13.1 绩效评定 将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。

 部分员工不清楚相关内容 2 51.

 将安全生产标准化实施情况的评定结果,纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。

 未纳入年度考评 2 52.

 13.2 持 续改进 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项:

 (1)系统运行效果; (2)系统运行中出现的问题和缺陷,所采取的改进措施;

 (3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果;

 (4)系统中各种资源的使用效果; (5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性; (6)与相关方的关系。

 安全生产标准化自评报告的评定结果部分要明确事项不全 4 合计:

 217

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